Prestar atendimento aos fornecedores que entregam as notas fiscais na empresa;
Conferir e lançar notas fiscais no sistema informatizado, auxiliando no fechamento do rateio;
Realizar a cobrança dos termos de quitação para arquivamento no sistema SGA;
Controlar créditos gerados nos fornecedores (oficinas);
Controlar devoluções de notas fiscais geradas (compras);
Gerir pendências de compras efetuadas e faturamentos incorretos pelos fornecedores;
Organizar, manter e arquivar os documentos do setor;