Graduação em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas correlatas. Pós-graduação ou MBA em Auditoria, Controladoria, Governança ou Gestão de Riscos será considerado um diferencial.Experiência mínima de 5 anos como gestor de área de auditoria interna, gestão de processos ou controle interno.Experiência com implementação das áreas de auditoria interna e processos.Profundo conhecimento em auditoria interna, análise de risco, controle interno e compliance.Experiência em mapeamento, revisão e melhoria de processos, com foco em eficiência operacional.Conhecimento em ferramentas de gestão e análise de auditoria, além de sistemas ERP.Habilidade com análise de dados e experiência no uso de ferramentas como Power BI para geração de relatórios e insights a partir de grandes volumes de dadosHabilidade para liderar equipes e gerenciar múltiplos projetos simultaneamente.Habilidades analíticas e de comunicação (escrita e verbal), com capacidade de reportar de forma clara e objetiva para a alta administração.Implementar e estruturar o departamento de auditoria interna, incluindo a criação de políticas, metodologias e ferramentas de auditoria;Desenvolver e implementar um plano anual de auditoria interna baseado em riscos, alinhado aos objetivos estratégicos da empresa;Identificar e avaliar riscos operacionais, financeiros e de conformidade, propondo soluções e ações corretivas;Realizar auditorias internas em diversas áreas da organização, revisando controles internos e conformidade com normas regulatórias e políticas internas;Implementar uma cultura de controle, compliance e governança, atuando como parceiro estratégico para outras áreas da empresa;Elaborar e implementar controles internos necessários para mitigar riscos operacionais, financeiros e de conformidade, assegurando a integridade dos dados e a segurança das informações;Elaborar relatórios de auditoria detalhados, comunicando resultados à alta gestão e sugerindo melhorias;Acompanhar a implementação de ações corretivas e monitorar o progresso das melhorias recomendadas;Garantir a conformidade da empresa com legislações locais, regulamentos e padrões de governança;Promover o uso eficiente de recursos e a segurança da informação, com auditorias específicas em TI e controles de dados;Mapear, analisar e redesenhar processos internos, visando a padronização de atividades e otimização da eficiência operacional;Definir e documentar fluxos de trabalho claros e objetivos, assegurando que os processos atendam aos requisitos das boas práticas de governança;Elaborar procedimentos operacionais padrão e garantir a uniformidade dos procedimentos nas unidades operacionais da empresa.