**Descrição da vaga**:
**Missão do Cargo**:
Responsável por assegurar a integridade, eficiência e conformidade dos processos organizacionais, avaliando e aprimorando os controles internos, a governança e a gestão de riscos da empresa.
Atua de forma independente e objetiva, fornecendo análises e recomendações para otimizar operações, prevenir fraudes e garantir o cumprimento de normas e regulamentações, contribuindo para a transparência, a tomada de decisões estratégicas e a sustentabilidade do negócio.
**Pré-requisitos para vaga**:
- Experiência desejável (na área): 5 a 7 anos
- Formação desejável: Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.
- Desejável Pós-graduação ou MBA em Finanças, Auditoria ou Gestão de Riscos.
- Conhecimentos Específicos: Experiência sólida em auditoria financeira e controladoria.
Vivência com análise de demonstrações financeiras, controle de orçamento e gestão de riscos
- financeiros.
- Experiência desejável**: Experiência em análise de fluxos financeiros e utilização de sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.).
**Descrição das atividades**:
- Planejar e executar auditorias específicas em processos financeiros, como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento e demonstrações contábeis.
- Atuar nas atividades relacionadas a controle interno, efetuando a gestão sobre a implementação dos controles internos;
- Realizar o mapeamento e entendimento dos processos internos, identificando riscos e controles existentes e apontando oportunidades de melhorias;
- Criar e acompanhar o plano de ação da implementação dos controles internos junto as áreas, acompanhando os cronogramas e monitorando o cumprimento das ações ou execução dos projetos
relacionados;
- Auxiliar na gestão e criação de políticas e manuais de procedimentos juntos as áreas, a fim de assegurara conformidade com normas e regulamentação externas e internas;
- Atuar na elaboração e atualização da Matriz de Riscos e Controles;
- Atuar de forma constante para promover a conscientização e cultura de controle internos;
- Fortalecer a governança corporativa: Assegurar que os controles internos suportem os objetivos estratégicos da organização e estejam alinhados aos princípios éticos e regulatórios;
- Interagir com gestores e departamentos: Trabalhar em conjunto com as áreas auditadas para garantir entendimento e adesão às recomendações;
- Planejar e executar auditorias específicas em processos financeiros, como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento e demonstrações contábeis;
- Monitorar e avaliar a execução do orçamento e a aderência ao planejamento financeiro.
- Verificar a aderência às normas contábeis (CPC/IFRS), políticas internas e regulamentos externos aplicáveis à área financeira;
- Garantir que as práticas financeiras da empresa estejam em conformidade com regulamentações, como SOX (quando aplicável), normas fiscais e políticas anticorrupção;
- Assessorar a alta gestão na revisão de políticas financeiras e estratégias de controle;
- Monitorar e avaliar a execução do orçamento e a aderência ao planejamento financeiro;
- Participar de projetos corporativos com impacto financeiro, garantindo conformidade e mitigação de riscos.
**Requisitos**:
**Escolaridade**:
- Graduação
- MBA
**Benefícios**:
- Assistência médica
- PLR
- Vale Refeição
- Vale alimentação
- Seguro de vida
- Plano Gympass
- Auxilio creche para mães
- Licença maternidade e paternidade estendida
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**Modelo de contratação**
**Modelo de trabalho**
Belo Horizonte, MG, BR
- Efetivo CLT
- Híbrido