Formação em Finanças ou correlatas.Experiência prévia na área de auditoria interna ou externa (mínimo de 4 anos).Conhecimento avançado da Lei Sarbanes-Oxley (SOX)Domínio de ferramentas de auditoria e análise de dados, como Power BI e Power Query.Familiaridade com normas contábeis (CPCs e IFRSs) e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro, tributário e trabalhista.Conhecimento em mapeamento de processos e fluxogramas.Conhecimento em programação em SQLCapacidade analítica e atenção aos detalhes.Habilidade de comunicação e negociação com diferentes níveis hierárquicos.Proatividade e autonomia para identificar e solucionar problemas.Ética, discrição e confiabilidade na gestão de informações sensíveis.Perfil consultivo e orientado para resultados.Diferenciais:Conhecimento em sistema ERP financeiro, preferencialmente NetSuite (Oracle).Responsável por assegurar que os processos internos da empresa estejam alinhados às políticas corporativas, legislações aplicáveis e melhores práticas de governança, contribuindo para a eficiência operacional e a conformidade organizacional. Será responsável por conduzir atividades de auditoria interna nesses processos, atuando na identificação de riscos, melhorias operacionais, atividades e registros financeiros e no fortalecimento dos controles internos e melhor gestão administrativa.Principais Responsabilidades:Mapear, revisar e implementar políticas, procedimentos e controles internos em diversos processos da organização (Executar testes de controle - Walkthroughs e Test of Design/Effectiveness).Identificar e avaliar riscos operacionais, financeiros e de compliance, propondo ações corretivas ou melhorias.Conduzir testes de efetividade dos controles e garantir a rastreabilidade das atividades.Acompanhar e monitorar planos de ação decorrentes de auditorias internas e externas.Desenvolver relatórios de acompanhamento de riscos e controles, apresentando-os à liderança.Realizar treinamentos para equipes internas sobre controles, compliance e cultura de gestão de riscos.Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e avaliar seus impactos nos processos da empresa.Planejar, executar e documentar auditorias internas em diferentes áreas da empresa, como financeiro, operacional, tecnologia da informação, entre outras.Mapear e avaliar os riscos inerentes às atividades e processos, recomendando ações corretivas ou preventivas.