Desenvolvimento de uma abordagem estratégica para planejar e executar auditorias internas em processos críticos da organização, como estoques, imobilizado, RH e financeiro. Essas auditorias devem estar alinhadas ao Plano de Auditoria Interna estabelecido pela empresa.
Responsabilidades
* Realizar testes de conformidade e substantivos, analisando documentos, registros e dados em sistemas ERP para identificar possíveis irregularidades ou áreas de melhoria.
* Avaliar riscos e controles internos, identificando vulnerabilidades e propondo melhorias eficazes para minimizar esses riscos.
* Elaborar relatórios detalhados de auditoria com achados, classificações de risco e recomendações específicas para as áreas auditas.
* Acompanhar a implementação de ações corretivas, garantindo prazos rigorosos e eficácia das soluções adotadas.
* Interagir com diferentes áreas e unidades, incluindo viagens eventualmente necessárias, para validação de procedimentos e reforço de boas práticas dentro da organização.
Requisitos Específicos
* Pós-graduação em Auditoria, Gestão de Riscos ou Controladoria é requisito fundamental para este cargo.
* Conhecimento profundo em SOX e IFRS é necessário para garantir a qualidade dos trabalhos realizados.
Diferenciais importantes incluem a capacidade de analisar complexos problemas, propor soluções inovadoras e contribuir ativamente para a melhoria contínua do ambiente de trabalho.