Acompanha a liquidação da cobrança e dos vencidos, realizando a baixa em sistema; Efetua conciliação diária dos recebimentos, fazendo contato com clientes em caso de vencidos distrato ou quitação. Monitorar e gerenciar as contas a receber da empresa, garantindo a entrada correta e pontual dos pagamentos. Emitir faturas e notas fiscais, assegurando que todas as transações sejam registradas corretamente no sistema. Realizar conciliações bancárias e de contas a receber Acompanhar a inadimplência e entrar em contato com clientes para a cobrança de valores em aberto. Negociar prazos de pagamento e condições de crédito com clientes, buscando acordos que favoreçam ambas as partes. Preparar relatórios periódicos sobre o status das contas a receber, incluindo análises e previsão de fluxo de caixa. Colaborar com a equipe financeira e de vendas para resolver problemas relacionados a cobranças e faturas. Manter registros precisos e organizados de todas as transações e comunicações com clientes. Analisar as tendências de pagamentos e propor melhorias nos processos de contas a receber. Será responsável por gerenciar e otimizar o ciclo de contas a receber, garantindo a precisão dos registros financeiros e a eficácia na recuperação de créditos. Este profissional desempenha um papel crucial na manutenção do fluxo de caixa da empresa, monitorando pagamentos, negociando prazos e resolvendo questões relacionadas a inadimplências.