Conciliação saldos contábeis principalmente das contas do grupo Ativo Imobilizado, Intangível e Estoque, realizar processos de inventário, demais conciliações contábeis e suporte as demandas da coordenação e gerência contábil.
**Atividades**:
- Analisar os lançamento realizados na contas contábeis, bem como a variação dos saldos mensais;
- Realizar o fechamento contábil do módulo de Patrimônio;
- Realizar o apoio no fechamento do módulo de estoque;
- Planejar Inventário de Imobilizado e Estoque no decorrer do ano;
- Participar de reuniões de resultado de inventários com gestores das unidades;
- Acompanhar fechamento Contábil da Cooperativa.
**Requisitos obrigatórios**:
- Superior Completo em Ciências Contábeis;
- Experiência em fechamento contábil, análise mensal de resultado e variação dos saldos das contas contábeis;
- Pacote Office Intermediário;
- Amplo conhecimento em Ativo Imobilizado e Depreciação Fiscal e Societária;
- Conhecimento em Inventário de Imobilizado e Estoques;
- Conhecimento em normas contábeis (CPC);
- CRC Ativo.
**Requisitos desejáveis**:
- Pós-graduação em áreas Controladoria, Contabilidade Avançada ou áreas correlatas;
- Conhecimento em sistema Tasy e Legislação Contábil aplicado a Operadora de Plano de Saúde será um diferencial.