> Receber o produto com o defeito identificado, relacionar lo e entrar em contato com fornecedor solicitando analise do produto; > Receber e enviar documentos relacionado ao DPTO, dar conta de todas as saidas em dinheiro da loja e comunicar via e mail, enviando o recibo ou saida de caixa anexo; > Fazer a gestão dos suprimentos necessários(Insumos em geral para escritorio e loja); > Alimentar a lista de compras da unidade diariamente de acordo com as solicitações dos vendedores e relatorio sistemico; > Receber a Nfe da mercadoria, dar entrada no sistema e encaminhar a nota por e mail ao DPTO financeiro juntamente com o boleto para o pagamento ser efetuado; > Enviar e receber solicitações de pedidos entre lojas, de mercadorias faltantes e disponiveis no estoque das unidades;